La Diputación mantendrá las inversiones y duplicará la amortización de deuda en 2013

  • El Presupuesto General asciende a un total de 397.979.308,41 euros y crece un 8,68 % respecto al del año anterior
  • El “esfuerzo” de crecimiento se dedica a mantener las inversiones y a amortizar deuda
  • Las inversiones y las transferencias a los ayuntamientos tienen la misma cuantía que el pasado año: 77,2 millones de euros
  • El presupuesto prácticamente duplica el nivel de amortización de deuda de 2012, que pasa de 21,4 millones a 44,9 millones de euros
El Pleno de la Diputación de Valencia ha aprobado esta mañana, con los votos a favor de PP y en contra de PSPV, EU y Compromís, el Presupuesto General de la institución para 2013, que asciende a un total de 397.979.308,41 euros y crece un 8,68% para mantener el nivel inversor en los municipios y duplicar la amortización de deuda.

El crecimiento servirá para garantizar inversiones y transferencias a los ayuntamientos por valor de 77,2 millones de euros y amortizar 44,9 millones de deuda, prácticamente el doble que el año anterior (21,4 millones).

El aumento de amortización de deuda persigue continuar con los planes de Estabilidad Económico-Financiera y el Plan de Ajuste presentados por la corporación y autorizados por el Estado para reconducir el nivel de deuda sobre ingresos corrientes liquidados según las directrices del Gobierno, hasta situarlo por debajo del 75% en 2015.

Presupuesto “social”

La partida destinada a Bienestar Social y Educación crece un 9,8% (11,2 millones de euros) y representa un 32% del presupuesto.

El 68% del presupuesto (268,8 millones de euros) se destina a temas sociales y a generar empleo, con 268,8 millones de euros entre Bienestar Social y Educación, Cooperación Municipal y Medio Ambiente, Cultura e inversiones en Carreteras.

Además, en la cuentas del 2013 la corporación provincial ha creado un Fondo de Contingencia dotado con 800.000 euros para atender las necesidades urgentes que se pueden presentar a lo largo del año y no estén previstas en el presupuesto.

Distribución por áreas

Por áreas, el gasto de Presidencia será de 24,2 millones y Economía y hacienda 80,1. A Cooperación Municipal y Medio Ambiente se destinan 91, 1 millones y a Cultura 19,3. Administración General 24,7 millones, Carreteras 32, 1, y Bienestar Social y Educación 126,1.

La inversión en Cooperación Municipal sube un 1,15% y concretamente se dota esta área con un millón de euros más que en 2012, ya que la corporación provincial asumirá la parte de los Planes Provinciales de Obras y Servicios que asumía el Estado (3,5 millones de euros).

También crece la inversión en Presidencia (24,2 millones), área a la que se destina un 2,08% más que en el presente ejercicio (492.970 euros más) para hacer frente a un nuevo Servicio de Turismo Cultural que dependerá de este departamento.

El departamento de Carreteras ha visto disminuido su presupuesto en un millón de euros, concretamente, un 3,42% menos. Esto se debe al descenso de su capítulo de personal -no de las inversiones-, puesto que las antiguas brigadas de conservación de carreteras, conformadas por un total de 33 brigadistas, se han reubicado en otras áreas.

La inversión cultural desciende un 3,87%, es decir, 781.000 euros, al reubicarse también parte de su personal en otras áreas por la implantación del citado Servicio de Turismo Cultural.

En el apartado de Administración General, la institución provincial ha reducido esta partida un 2,37% por la disminución de los gastos de personal y la no aportación a planes de pensiones particulares del personal de la casa (450.000 euros en 2012), en consonancia con las medidas del Gobierno contra el déficit

Gastos e ingresos

En el apartado de gasto, el capítulo 1 de personal se reduce un 4,5%, es decir, 2.901.859 euros, debido a la amortización de plazas vacantes y jubilaciones.

Los gastos corrientes en bienes y servicios (capítulo 2) suben un 2,9% “por el esfuerzo en la contención del gasto corriente y la mejora en la eficiencia y en la gestión del mismo ya realizadas en el pasado, lo que sitúa a la corporación en el umbral mínimo de gasto para el funcionamiento de la entidad. En el periodo 2007-2012, los gastos corrientes disminuyeron cerca de un 40%

Los gastos financieros –capítulo 3- se reducen un 23,3%, concretamente, 2.916.077 euros. Se ha estimado para el cálculo de los mismos un tipo de referencia Euríbor a 90 días del 2,125% y anual del 2,25%.

Por otra parte, las transferencias corrientes (capítulo 4) suben un 10%, 14.916.840 euros, por el incremento previsto en la participación en los tributos del Estado correspondiente al Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia, que la Diputación transfiere íntegramente a la entidad.

Finalmente, las inversiones de capital de los capítulos VI y VII ascienden a 77.274.334 euros, la misma que en 2012.
NOTA: Pueden encontrar la documentación gráfica complementaria del Presupuesto 2013 en www.dival.es

 
 

 

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